Japara Healthcare Limited rapporteerde geconsolideerde winstresultaten voor de zes maanden eindigend op 31 december 2017. Voor de zes maanden rapporteerde het bedrijf een totale omzet van AUD 182,507 miljoen, een stijging van 2,2% ten opzichte van de eerste helft van 2017. De EBIT bedroeg AUD 16,503 miljoen, vergeleken met AUD 22,335 miljoen een jaar geleden. De EBITDA bedroeg AUD 24,3 miljoen, een daling van 16,5% ten opzichte van de eerste helft van 2017, voornamelijk als gevolg van de bovengenoemde factoren in combinatie met hogere loonkosten, greenfield opstartkosten in het nieuw geopende Riverside Views tehuis en afvloeiingskosten in verband met het roosteroptimalisatieprogramma. De winst voor belastingen bedroeg AUD 14,758 miljoen, tegenover AUD 20,746 miljoen een jaar geleden. De nettowinst na belastingen bedraagt AUD 10,3 miljoen tegenover AUD 14,6 miljoen een jaar geleden. De winst uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg AUD 10,279 miljoen tegenover AUD 14,633 miljoen een jaar geleden. De onderneming heeft haar goede staat van dienst op het gebied van het genereren van sterke kasstromen voortgezet, met een netto-instroom van kasmiddelen uit RAD's van AUD 25,9 miljoen. De balans van het bedrijf is sterk en goed gepositioneerd om toekomstige groei te ondersteunen, met een netto bankschuld van AUD 24,4 miljoen op 31 december 2017. De winst toerekenbaar aan de leden van de moedermaatschappij bedroeg AUD 10,279 miljoen of AUD 3,9 per gewoon en verwaterd aandeel, vergeleken met AUD 14,633 miljoen of AUD 5,5 per gewoon en verwaterd aandeel een jaar geleden. De nettokasstromen uit bedrijfsactiviteiten bedroegen AUD 35,078 miljoen tegenover AUD 37,393 miljoen een jaar geleden. De aankoop van terreinen en gebouwen bedroeg AUD 14,828 miljoen tegenover AUD 5,053 miljoen een jaar geleden. De aankoop van installaties en uitrusting bedroeg AUD 4,659 miljoen tegen AUD 3,878 miljoen een jaar geleden. Zoals gemeld in december 2017, verwacht het bedrijf dat de EBITDA van de tweede helft de eerste helft zal overtreffen en bevestigt het dat de EBITDA-verwachting voor het boekjaar 2018 in lijn is met de eerdere guidance. De verwachte verbetering van de prestaties in de tweede helft is gebaseerd op: herstellende bezettingsgraden (93,5% momenteel); toenemende bijdrage van voltooide greenfield- en brownfield-ontwikkelingen; toenemende kostenefficiëntie die wordt bereikt door het workforce managementsysteem en roosteroptimalisatieprogramma's; gedeeltelijk tenietgedaan door 3 extra officiële feestdagen. Verwacht wordt dat de EBITDA in het boekjaar 2019 verder zal stijgen naarmate de bovenvermelde initiatieven meer effect sorteren, de bezettingsgraad normaliseert en de ACFI-indexering opnieuw van start gaat. Het uitgebreide ontwikkelingsprogramma wordt ondersteund door een sterke balans en kasstromen.